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華源控股:2023年淨利同比下降22.94%,因去年公司收回潤天智江洪執行款項所緻

作者:讀創網

蘇州華源控股股份有限公司(以下簡稱“華源控股”或“公司”)4月9日釋出公告稱,公司于當日召開了2023年度業績說明會。在會議上,華源控股透露,公司2023年度歸屬于母公司所有者的淨利潤843.11萬元,較2022年下降22.94%。淨利下降主要因去年公司收回潤天智江洪執行款項所緻。另外公司主營業務塑膠包裝盈利不及預期,結合實際經營情況,根據《企業會計準則第8号-資産減值》及相關會計政策規定,公司基于謹慎性原則,2023年度預計對收購常州瑞傑新材料科技有限公司形成的商譽計提減值準備4,583.34萬元。

華源控股:2023年淨利同比下降22.94%,因去年公司收回潤天智江洪執行款項所緻

華源控股公告截圖

華源控股在會議上表示,公司完善自身産品結構夯實包裝主業的同時,繼續将技術創新和工藝轉型視為推動公司進步的源動力,在産業“數字化”和“智能制造”變革中,通過智能裝備的持續更新與開發導入,實作整線能耗的降低,沉澱技術專利,更加注重産品包裝的安全與穩定、積極響應客戶的服務需求,持續改進包裝産品全過程的生産與服務方式,完善業務鍊各環節的技術工藝,確定為客戶提供優質産品。走産品高端化、精細化路線,增強公司整體盈利能力與市場抗風險能力,實作高品質發展。公司收購全能精密後,業務新增電池精密結構件。電池精密結構件封裝殼體也隸屬于金屬包裝,封裝殼體作為電芯内活性物質與外界全生命周期的屏障,是各類電池的重要組成部分。随着電池應用場景不斷拓寬,尤其是近年來電動工具、電動輕型車、電動汽車、新型儲能等應用的興起,封裝殼體的市場容量呈現顯著增長。随着電池能量密度的提升,電池精密結構件對電池安全性的保障顯得愈發重要,高端電池結構件市場仍有巨大增長潛力。

2023年度歸屬于母公司所有者的淨利潤843.11萬元,較2022年下降22.94%。華源控股表示,淨利下降主要因去年公司收回潤天智江洪執行款項所緻。另外公司主營業務塑膠包裝盈利不及預期,結合實際經營情況,根據《企業會計準則第8号-資産減值》及相關會計政策規定,公司基于謹慎性原則,2023年度預計對收購常州瑞傑新材料科技有限公司形成的商譽計提減值準備4,583.34萬元。公司未來将堅持創新驅動發展戰略,一方面擴大規模效益,另一方面努力控制成本費用,投建工業自動化工廠中的房間及全自動産線,提供環保、安全、性能優越的新材料包裝産品,金屬包裝業務和塑膠包裝業務協同發展,并努力開拓新賽道,進而實作公司利潤的穩步增長,為全體股東創造良好的投資回報。

投資者詢問,公司在2023年度對收購常州瑞傑新材料科技有限公司形成的商譽計提了減值準備,請問這是基于哪些考慮?華源控股回答:公司2018年收購瑞傑科技,形成了19,266.69萬元的商譽。因市場競争、原材料價格波動等因素,瑞傑科技近幾年經營增長情況不及預期,公司自2020年至2023年分别對商譽進行了2,680.70萬元、5,708.53萬元、6,294.12萬元、4583.34萬元的減值,目前商譽已減值完畢。商譽減值具體金額根據瑞傑科技經營發展情況及評估機構出具的評估報告确定。

談及公司在食品包裝領域的研發投入和市場拓展方面有哪些具體的成果和計劃,華源控股稱,公司食品包裝主要包括金屬蓋、食品罐、食品包裝印塗鐵等,目前公司已逐漸布局食品包裝各領域的國際、國内高端一線品牌客戶,并針對客戶需求做了大量研發工作,投入大量資源在食品包裝的産品研發和市場布局上,已建立起國際一流的食品安全管控體系,參與并主導多項國際、國内标準。随着目前産能的逐漸釋放,及新客戶的不斷開拓,食品包裝有望成為公司新的利潤增長點,未來公司還将加大在食品領域的研發和産能投入。公司認為,食品罐屬于金屬包裝一個重要分支,側重于産品風味及貨架期的延長,随着消費群體對生活條件的日益更新,對食品安全的重視,對食品便利性和中西飲食融合的需求,以及國内家庭養寵滲透率的提升。罐頭食品逐漸成為餐飲、家庭、預制菜和寵物食品等領域的重要組成部分。新的應用場景出現随之而來會衍生出食品金屬包裝的增量市場,專注市場,未來可期。

關于公司在塑膠包裝業務方面盈利不及預期的具體原因,華源控股表示,公司塑膠包裝業務,因經濟增長下行、市場競争加劇、原材料價格波動等因素影響,近年來經營增長情況不及預期。公司将會積極關注市場發展和行業趨勢,加大研發投入,加強現有客戶合作并積極拓展新客戶和新項目,以良好的經營業績回報股東。

投資者關心,2023年度的現金流量淨額出現較大幅度下降,這是否意味着公司的現金流狀況有所惡化?華源控股答複:2023年度經營活動産生的現金流量淨額較去年同期下降59.04%,主要是公司支付的材料款、稅費等增加所緻,公司客戶回款正常,銀行授信額度充足,目前生産經營和現金流均正常。

談及公司2024年的發展戰略,華源控股稱,公司高度重視自身技術研發和工業技術水準的提升,更新研發裝置,積極吸納技術研發人才,同時協同各子公司積極争取國家各項創新扶持政策,為企業發展積蓄能量。報告期内,公司投入研發費用9,378.49萬元,占公司營業收入的比重為3.89%。公司将統籌整合研發資源,不斷根據技術趨勢和客戶需求研制開發新技術、新産品,同時将研發成果産業化,持續将科技創新能力作為企業發展的核心競争力。公司利用多年積累的營銷網絡優勢、供應鍊優勢、品牌建設優勢,緊密關注行業發展态勢,緊緊圍繞公司主業,在鞏固戰略客戶份額的基礎上,挖掘潛在客戶,有效對接客戶的實際需求,加大東南亞海外市場及中小客戶開發力度,努力提升高附加值工業産品的銷售份額,繼續保持行業競争力。

讀創财經綜合

審讀:譚錄崗

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